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UPDATE: Re: Frage zur Lohnbearbeitung: Wer ist Spezialist für Kontenfindung?

daemon@ATHENA.MIT.EDU (TS)
Tue Jul 10 13:54:29 2007

To: sapr3-news@mit.edu
Date: Tue, 10 Jul 2007 19:46:40 +0200
From: "TS" <hrschmidt@versatel.de>
Message-ID: <f70h1e$u3u$1@news01.versatel.de>

Nochmal ich,

nach erneuter Nachfrage hat sich folgendes ergeben:

Es geht also um MTS- und MTO-Prozess, somit bewerteten und unbewerteten 
(Kundeneinzel-)bestand - für Materialien gleicher Bewertungsklasse.

In der Kontenfindung trage ich unter FRL ein Konto ein, klar. Dies zieht, 
wenn ich MTS buche. Soweit fein.

Wenn ich aber nun den MTO-WE buche, zieht der Eintrag "VKA" aus GBB. Ist ja 
auch als "Sales Order assignment..." beschrieben.
Nur, steht da ein anderes, nicht gewünschtes Konto drin.

Welche Möglichkeiten habe ich nun?
Man trägt das -gewünschte- Konto aus FRL ein, aber da stellt sich gleich die 
Frage: Wird dieser Eintrag "VKA" auch von anderen TA's benutzt, so dass es 
auch zu Falsch-Bebuchungen kommen kann?

Oder kann man "irgendwie" dazu kommen, das trotzdem FRL referenziert wird?
Konto-Modifikationskonstante geht nicht, da nur ein Werk.

Wie ist das mit Preisdifferenzen? Material ist S-gesteuert, in einer 
Bestellung war ein abweichender Preis eingegeben, trotzdem wurde nicht
auf Differenzenkonto gebucht. Normal?

Danke für jeden Hinweis

Gruss
Thomas




"TS" <hrschmidt@versatel.de> schrieb im Newsbeitrag 
news:f6tdee$nhh$1@news01.versatel.de...
> Hi all,
>
> ich möchte eine LB-Bestellung
>
> beim WE
>
> zum einen in den Bestand (dafür brauch ich wohl NUR nen FI-Konto OHNE 
> Kostenart) ODER WAHLWEISE
>
> zum andern direkt in den Verbrauch buchen können (wofür ich ja wohl beides 
> brauche)
>
> Wie stellt man dass in der Kontenfindung ein? (Ists überhaupt machbar?)
>
>
> Danke
>
> Gruss
> Thomas
> 



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